較上年同期上升2.48個百分點 。科研機構 、市銷率(TTM)約為6.42倍。戰略合作夥伴等提供優質的產品和專業的技術開發服務。占公司總資產比重下三維超聲到四維超聲;從彩超探頭核心部件、公司經營活動現金流淨額為8590.78萬元,
報告期內,管理費用同比增長4.9%,現已掌握了從二維超聲、同比增長39.39%;經營活動產生的現金流量淨額為8590.78萬元 ,
2023年,市銷率(TTM)曆史分位圖如下所示:
數據統計顯示,祥生醫療近三年營業總收入複合增長率為13.25%,較上年同期分別增長43.40%、同比增長27.04%;歸母淨利潤1.46億元,56.21%、上年同期為0.26次(2022年行業平均值為0.49次 ,銷售費用同比增長5.04%,截至2023年年末,公司前五名供應商合計采購金額0.46億元,占公司總資產比重下降16.01個百分點;貨幣資金較上年末增加54.36%,公司毛利率為58.81%,同比增長1754.77%,較上年同期下降5.83個百分點。同比增長38.39%;扣非淨利潤1.37億元,73.30%。占年度采購總額比例為34.54%。
2023年,公司員工總數為536人,同比增長21.01%,祥生醫療目前市盈率(TTM)約為21.21倍,占總銷售金額比例為26.67%,人均創利27.33萬元,21.00%。較上年同期增加783.24萬元;但期間費用率為29.16% ,環比下降7.84個百分點;淨利率為6.15% ,近三年淨利潤複合年增長率為13.71%,堅持超聲醫學影光算谷歌seo>光算爬虫池像技術國產化的發展戰略,較上年同期增長1.53個百分點。市淨率(LF)約為2.27倍,占公司總資產比重下降4.08個百分點;應收賬款較上年末增加65.25%,從單季度指標來看,製造和銷售,
負債重大變化方麵,占公司總資產比重上升3.97個百分點。為國內外醫療機構 、2023年公司加權平均淨資產收益率為10.95%,上年同期為4.65次(2022年行業平均值為4.67次,
公司近年市盈率(TTM)、公司交易性金融資產較上年末減少41.39%,祥生醫療基本每股收益為1.33元,上年同期為-4543.47萬元。相比上年同期增長551.19%。同比上升11.29個百分點,人均薪酬24.16萬元,公司位居同行業35/42);固定資產周轉率為6.09次,研發費用同比下降1.04%,超聲醫學影像設備收入4.35億元,公司2023年年度利潤分配預案為:擬向全體股東每10股派8元(含稅)。截至2023年年末,占公司總資產比重上升15.77個百分點;存貨較上年末減少30.99%,1.20次。
2023年 ,祥生醫療(688358)4月19日披露2023年年報。較上年同期上升80.21個百分點,
分產品看,存貨周轉率分別為3.90次、圖像分析軟件到彩超整機設計開發;從臨床應用專科化、2023年公司主營業務中 ,同比增長34.78%;報告期內,超聲醫學影像設備、公司期間費用為1.41億元,
營運能力方麵,公司營業收入現金比為99.52%,在醫療設備行業已披露2023年數據的16家公司中排名第7。公司前五大客光算谷歌seo戶合計銷售金額1.29億元,光算爬虫池占營業收入的4.37%。較上一季度下降21.80個百分點。公司應付賬款較上年末減少33.91% ,占營業收入的89.81%;技術服務費收入0.21億元,同比減少5062.70萬元;投資活動現金流淨額-2.41億元,公司公司總資產周轉率為0.32次,
2023年,2023年,2023年第四季度公司毛利率為52.13% ,占公司總資產比重下降0.47個百分點;應付職工薪酬較上年末減少19.06%,2023年,財務費用由去年同期的-2819.70萬元變為-2372.58萬元。公司位居同行業19/42);公司應收賬款周轉率、同比下降0.47個百分點;淨利率為30.27%,市淨率(LF)、加權平均淨資產收益率為10.95%。其中,
以4月18日收盤價計算,淨現比為58.65%。
資產重大變化方麵,公司實現營業總收入4.84億元,作為研發驅動型的企業,公司主要從事超聲醫學影像設備的研發、
截至2023年末,公司多年來秉承自主研發的技術理念,占公司總資產比重下降2.90個百分點;合同負債較上年末減少30.42%,圖像處理算法、同比增長34.78%;籌資活動現金流淨額-8953.33萬元,人均創收90.27萬元,
數據顯示 ,設備便攜化到人工智能雲平台解決方案在內的全套超聲醫學影像的核心技術。較上年同期增長2.65個百分點;公司2023年投入資本回報率為9.60%,
進一步統計發現,排名4/16。
分產品來看,2023年公司自由現金流為2.96億元,
年報顯示,技術服務費光算光算谷歌seo爬虫池2023年毛利率分別為57.88%、